近日,安义县审计局对县城市管理综合协调中心2023至2024年度财务收支情况开展审计。审计组重点核查会计凭证的合规性和账务处理的规范性,严格审核各项资金支出的真实性与合法性;关注园林绿化项目资金绩效,审查专款专用与项目成效;强化国有资产监管,核查出租程序规范性以及租金收入上缴是否及时足额。此次审计旨在精准发现问题,提出务实建议,力促县城市管理综合协调中心进一步规范财务管理、堵塞漏洞、提升效能,推动公共资金与资源更加高效服务于城市品质提升和民生改善。
| 索引号: | A23020-0401-2025-0024 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县审计局 | 生成日期: | 2025-06-09 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
审计助力城市管理 严查收支防范风险
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